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南明区工信局2016年决算公开情况说明

发布日期:2017年09月13日 13:31 浏览次数: 文章字号:

 

一、贵州省贵阳市南明区2016年度部门决算汇总概况

(一)主要职能

1、承担调节全区工业经济运行,推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;负责起草区属工业和信息化管理方面的规章、草案,拟订新型工业化发展战略和政策建议,研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题,拟订全区工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构调整和优化升级,推进工业和信息化的融合。

2、拟订区工业和信息化行业规划、计划,提出优化产业布局、调整产业结构的建议,组织实施国家、省、市行业技术规范和标准。

  3、监测分析工业经济运行态势并发布有关信息,进行预测、预警和信息引导;编制并组织实施工业经济运行调控目标和措施,协调解决工业经济运行中的相关问题;协调工业企业解决煤、电、油、运调度的保障工作;协调电力调度,推进电力需求侧管理工作;参与交通综合运输、铁路运输协调工作;负责工业应急管理、产业安全,综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责信息通信应急协调工作;参与产业损害调查工作。

4、按照规定权限对技术改造投资项目进行备案和初审;承担全区技术改造管理和资金申报工作;负责区属部门预算内的党政信息化项目的初审工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

5、组织协调企业开展和实施省、市和区重大技术攻关项目;组织全区工业和信息化新产品、新技术参加国家、省、市和区的鉴定和评优工作;指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业、新兴产业发展和传统产业的技术进步;推进产、学、研结合,推动企业技术创新体系建设,指导企业技术中心的建设工作。

6、负责工业和信息化行业管理;推进生产性服务业及配套产业的发展;推进产业协作配套及服务外包;指导相关行业加强安全生产管理;协调工业园区的相关工作;承担振兴特色食品业、装备制造业、印刷业及现代药业等产业的组织协调工作;会同相关部门进行软件企业认定、软件产品登记、系统集成认证、信息系统工程监理资质认证工作。

7、指导企业建立现代企业制度,加强企业内部管理;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;推动企业上市工作;指导工业和信息化领域行业协会工作;组织和指导本部门的干部、企业经营管理者的教育培训工作。

8、负责中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作,会同有关部门草拟促进中小企业及非公有制经济发展的相关政策和措施;对国家和省、市、区财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金进行监督管理;推进信用担保、小额贷款公司试点工作的健康发展,多渠道解决中小企业融资难的问题。

9、贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律、法规,参与拟订并组织实施区属工业企业节约能源、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产的中长期规划和年度计划,组织开展重点耗能单位的节能管理及节能监察执法工作;指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定的初审工作;指导工业企业开展节能技改、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;参与拟订并组织实施区级财政节能专项资金的年度计划。

10、统筹推进全区信息化工作,协调解决信息化建设中的相关问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;拟订信息化扶持资金的年度计划。

11、指导协调通信业发展;负责区级信息基础设施建设的规划、协调和管理;参与相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;监督管理全区网络和信息服务市场;联系并协调在辖区内电信运营企业相关工作,协调指导区级机关专用通信网的建设工作。

12、负责辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

13、承担全区网络安全及相关信息安全保障的职责;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障措施;协调处理网络与信息安全的重大事项,编制并实施信息网络应急预案。

14、开展工业和信息化对外合作与交流;组织指导工业企业、中小企业开展招商、引资、引智工作;组织指导企业开拓国内外市场,提高企业产业配套协作能力;承担中央、省驻区企业的服务和协调工作。

15、承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,工信局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区工信局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区工信局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区工信局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区工信局2016年度部门决算汇总2016年度收支决算总计3006.95万元,与2015年相比,减少22438.36万元,下降88.18%。主要原因是:专项支持减少

  (二)贵州省贵阳市南明区工信局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2938.68万元,其中:财政拨款收入2935.59万元,占99.89%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入 0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.09万元,占0.11%。

(三)贵州省贵阳市南明区工信局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2530.74万元,其中:基本支出591.39万元,占23.37%;项目支出1939.35万元,占76.63%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0 %。

(四)贵州省贵阳市南明区工信局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区工信局2016年度财政拨款收支决算总计3000.01万元。与2015年相比,减少22404.15万元,下降88.19%。主要原因是:专项支持减少

(五)贵州省贵阳市南明区工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出2530.74万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22844.17万元,降低90.03 %。。主要原因是:专项支持减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010301支出580.53万元,占22.94%;2010302支出1301.15万元,占51.41%;2019999支出140.63万元,占5.56%;2120399支出497.57万元,占19.66%;2210201支出10.86万元,占0.43%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3782.92万元,支出决算为2530.74万元,完成当年预算的66.9 %。决算数小于预算数的主要原因是:预算项目当年未执行或执行部分。其中:

(1)2010302一般行政管理事务。当年预算为3161.38万元,支出决算为1301.15万元,完成当年预算的41.16%。决算数小于预算数的主要原因是:支持企业发展的资金年终未及时拨付

(2)2019999其他一般公共服务支出。当年预算为621.54万元,支出决算为497.57万元,完成当年预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因是:企业不能提供有效的付款手续。

(六)贵州省贵阳市南明区工信局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区工信局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出580.53万元,其中:人员经费374.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费206.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区工信局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年增加(减少) 0 万元,上升(降低)0%,原因是因公出国(境)费支、没有使用公务用车、无公务接待费支出 。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占0 %,比上年增加(减少)0 万元,上升(降低)0 %,原因是无人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0 万元,上升(降低)0 %,原因是没有使用公车;公务接待费支出0万元,占0 %,增加(减少)0万元,上升(降低)0 %,原因是无公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0 万元。贵州省贵阳市南明区工信局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费 0 万元。具体是:

国内公务接待支出0 万元。贵州省贵阳市南明区工信局2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区工信局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区工信局机关运行经费支出6.51万元,比2015年减少8.9万元,降低57.92%,减少原因是节约日常支出,没有使用公务用车

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市工信局政府采购支出总额9.26万元,其中:政府采购货物支出9.26万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区工信局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 万元以上通用设备 台(套),单位价值2万元以上专用设备2台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010301:指行政运行。

(十八)2010302:指一般行政管理事务

(十九)2019999:指其他一般公共服务支出

二十)2120399:指其他社区公共城乡支出

(二十一)2210201:指住房公积金支出

责编:南明区工业和信息化局

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